通辽市国资委:强化内部审计监督 深化国资国企改革
出资监管企业实行内部审计监督管理,是贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神、贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署的客观要求,也是适应改革发展新阶段、强化企业内部监督、夯实企业基础管理、守牢安全底线、有效防范风险的现实需要。
通辽市国资委立足全面履行国资监管职责,多措并举,充分发挥内部审计日常监督作用,着力推动内部审计监督工作提质增效。
一是积极引导监管企业建立内部审计委员会,明确职责,规范流程,强化制度建设,为内部审计后续开展工作奠定基础。
二是督促企业要强化审计工作统筹,紧紧围绕经营发展目标和重要领域、关键环节、重点任务履行审计职责,并结合国有企业改革深化提升行动,对监管企业下属重要子企业年度审计、财务管理、重大投资项目、混合所有制改革全过程审计等必审内容做出规定,充分发挥内部审计监督保障和风险防范作用。
三是定期召开内部审计监督工作会,了解内部审计工作推进情况,并要求各企业按年度总结内审工作、梳理下一年度内审工作计划。
四是针对内审审计发现问题,督促企业抓好整改落实。制定整改方案,对需要长期推进的问题,要紧盯不放,实行整改销号制度,形成长效机制,做严做实做好审计工作“后半篇文章”。
内部审计工作的实施,进一步规范了企业经营管理行为,全面提升了企业防范化解重大风险的能力水平,不仅为企业的可持续发展提供了坚实保障,也为深化国资国企改革注入了强大动力,市国资委将继续加大对监管企业内部审计工作的指导和监督力度,提升企业内部审计监督水平,助力国有企业高质量发展。